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答疑老师:venus老师
同学,金蝶和用友都有相关的进销存软件,你可以咨询相关客服 查看全部回复
问答已结束!
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移交给公司财务,补做账 查看全部回复
答疑老师:andy老师
不开发票属于偷税漏税行为,建议开具发票。如果不开票发票,那就当成是无票支出,你们用酒抵货款,应该确认收入,销项,和应收账款。应收账款和应付账款对冲就可以 查看全部回复
如果是公司的真实业务没有关系 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借:银行存款 76000 dai:预收账款76000 查看全部回复
您好,长期待摊费用就是你支付的期限超过一年以上的费用,比如说一下子付了两年的租金就记入到这个科目里面 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
你们款付了吗 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
答疑老师:许老师
①开票,借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②收款,借:银行存款 dai:应收账款;③收到发票,借:库存商品(也可以是原材料,主营业务成本,费用类等) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
本年利润的余额转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
答疑老师:LD
营业外收入 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
是开办费,还是开办以后发生的? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
12月份月末先计提增值税, 借应交税费应交增值税销项 dai应交税费未交增值税 计提附加税就是 借税金及附加—城建税等 dai应交税费应交城建税等 查看全部回复
答疑老师:绾绾
重开的发票金额不变的话,一正一负刚好抵消,收入为0,不用缴税 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
按照销项对应的东西的成本结转 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,钱被借走,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 付房租 借:管理费用等 dai:其他应收款 收到发票,红冲付房租分录,跟据发票内容做分录 如果在企业所得税汇算时仍无法取得发票,不能税前扣除,调出 查看全部回复
自有办公用房装修 费用较小: - 借:管理费用 - 装修费 - dai:银行存款等 费用较大,符合资本化条件: - 借:在建工程 - dai:银行存款等 - 装修完成转入长期待摊费用: - 借:长期待摊费用 - 装修费 - dai:在建工程 - 后续按预计受益期间摊销: - 借:管理费用 - 长期待摊费用摊销 - dai:长期待摊费用 - 装修费 租入办公用房装修 通常处理: - 借:长期待摊费用 - 装修费 - dai:银行存款等 - 在租赁期与装修预计可使用年限两者较短的期限内摊销: - 借:管理费用 - 长期待摊费用摊销 - dai:长期待摊费用 - 装修费 查看全部回复
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购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
享受减免政策了对吧 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
先开一张红字发票作废,再开一张正确的 查看全部回复
公众号:会计宝
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