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答疑老师:甘老师
放其他应付款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
比如现金或银行存款收款收入 借,库存现金或银行存款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项 现金或转账支付报销款 借,相关成本费用等科目 dai,库存现金或银行存款 具体分录要结合业务来处理 查看全部回复
答疑老师:patience
不是的,代缴社保,全部由他个人承担,缴纳时,借其他应收款 dai银行存款。收到款时,借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
可以直接计入费用 查看全部回复
是问怎么做账还是怎么开发票 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
增值税,附加税,印花税,企业所得税等 查看全部回复
答疑老师:高老师
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
开票是根据业务开的 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
您好,您方挂其他应付,对方挂其他应收 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你们收到普票? 查看全部回复
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现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
工资的支出是跟项目收入直接相关么 查看全部回复
应该还有一个政府非税收入的收据,凭收据和缴费单可以正常入账 查看全部回复
可以开普通发票,但是不能代开,只有税务局有权限代开发票 查看全部回复
答疑老师:wam
如果公司是上市公司、这个金额较大,属于9月份的业务,建议在调整9月份的账务、报表、申报表 查看全部回复
取得发票期间晚于4月,是不可以的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
1、计提折旧,会计分录 借:管理费用/制造费用/生产成本/销售费用等 dai:累计折旧 2、计提工资 借:管理费用/制造费用/生产成本/销售费用等 dai:应付职工薪酬 3、如果有提前预付或者以后累积支付的各种款项,例如房租等,需要在受益期分摊或计提 借:管理费用-制造费用-生产成本-销售费用等 dai:应付账款 4、计提税金及附加 借:税金及附加 dai:应交税费 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
需要的 查看全部回复
冲减原来多计提的附加税,借 税金及附加 负数 dai 应交税费-城建税 负数 -教育费附加 负数 -地方教育费附加 负数 查看全部回复
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