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答疑老师:哈哈老师
您好,最好还是分摊计入到每个月的费用里面 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
借:银行存款 dai:经营收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
答疑老师:孙老师
不会的 下期抵扣也可以 查看全部回复
借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 当然也可单独设置专栏,即应交税费—应交增值税(留抵税额退税) 借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(留抵税额退税) 查看全部回复
答疑老师:高老师
新企业会计准则下允许出现多借多dai,但同一张记账凭证要根据相同内容和类别的原始凭证填制 查看全部回复
答疑老师:易老师
借费用类或者成本类科目借应交税费应交增值税进项dai应付帐款某公司 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借交易性金融资产,dai银行存款 查看全部回复
财务软件里面设置账套,根据报销单,审批单做账 查看全部回复
记入到管理费用 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
如果是属于收入,应该确认收入,缴纳相关税费,对应的进项没有发票,应该找销售方取得发票,否则正常计入成本费用,汇算清缴的时候全部做纳税调增 查看全部回复
答疑老师:李可可
别人开给我们的发票大于实际的,可以按照实际入账吗,可以的 查看全部回复
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答疑老师:patience
价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
对 查看全部回复
这个款到分公司负责人的卡上不能走银行存款科目 查看全部回复
答疑老师:杨老师
没有核定就是查账征收 查看全部回复
不需要处理,以前年度损益调整造成的差异是正常的 查看全部回复
答疑老师:小小
可以复印大爷的身份证复印件,你公司可以制定一些类似于不能取得发票的收据,给大家写上自己的名字即可 查看全部回复
做预付账款,分期摊销进其他业务成本 查看全部回复
答疑老师:绾绾
借方余额代表多付的钱,或者已付款未收到发票 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入-未开票收入 dai,应交税费应交增值税销项 查看全部回复
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