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答疑老师:甘老师
销售完成的同时,将这10000件的成本结转了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
你好 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
答疑老师:andy老师
这是两个业务,你们自己协商就好,两个业务不冲突 查看全部回复
答疑老师:venus老师
没开发票你们也要作为管理费用——劳务费, 查看全部回复
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答疑老师:patience
你做的是手工账么 查看全部回复
答疑老师:许老师
这种情况要视同小规模纳税人把货物销售给一般纳税人处理 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:库存商品dai:营业外收入 查看全部回复
答疑老师:绾绾
工程项目的吗 查看全部回复
答疑老师:刘老师
需要 查看全部回复
答疑老师:甜甜老师
先记住规则,有借必有dai,借dai必相等。实务中,遇到需账务处理的业务,可以试着先确定一方,然后另一方自然就确定了 查看全部回复
不一定 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你好,可以暂估成本入账,发票拿回后,再根据实际成本进行调整 查看全部回复
同一个年度没有多大关系 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
贴现利息计入记入“财务费用-利息支出”科目 查看全部回复
提成属于工资总额的一部分,计入各部门的成本或者费用 查看全部回复
8月份发的哪个月的工资就扣哪个月的社保 查看全部回复
一般计入管理费用 查看全部回复
公众号:会计宝
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