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答疑老师:王苗苗老师
业务是什么时候发生什么时候完成的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
答疑老师:patience
没明白什么意思 查看全部回复
答疑老师:andy老师
车是公司的? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
发票的票面金额加起来是7456.3对吗 查看全部回复
答疑老师:微尘
同计提工资一样分录,把多计提的金额用负数金额表示 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
付定金,借预付账款,dai银行存款,付尾款,借材料,dai预付账款,银行存款 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以计入到长期待摊费用中 查看全部回复
你说的是给你们公司员工的提成吧? 查看全部回复
补记账 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:管理费用-物业费 借:管理费用-水电费 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
车辆定损费用一般计入管理费用 查看全部回复
是不是小微企业 查看全部回复
分开入账 收到的时候 借银行存款 dai营业外收入 交社保的时候 借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人部分 dai银行存款。但是社保要先计提 查看全部回复
您是什么行业 查看全部回复
账跟开票收入一样做 查看全部回复
可以计入其他收益或营业外收入中 查看全部回复
加计递减后是交税还是退税? 查看全部回复
答疑老师:venus老师
你们是什么企业,一般人员工资作为管理费用 查看全部回复
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