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答疑老师:李可可
发票是全部开给了事业单位吗 查看全部回复
问答已结束!
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现在那些材料出售了吗 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以,借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
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答疑老师:清岚
1、购入设备的保险费用应计入管理费用科目或者设备成本中,具体情况如下: 如果购入设备的保险费用属于财产保险的,计入管理费用科目,分录如下: 借:管理费用—保险费, dai:银行存款。 如果购入设备的保险费是随设备一起购入的,计入设备成本中,分录如下: 借:固定资产, 应交税费—应交增值税(进项税), dai:银行存款。 查看全部回复
应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
答疑老师:许老师
不影响的 查看全部回复
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款/现金 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
如果这些支出公司没报销就先挂其他应付款,谁报销的二级明细挂谁的名字 查看全部回复
他们给你们开具的发票是加工发票还是什么发票? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
可以不用计提 查看全部回复
达到预定可使用状态时就可以转固定资产核算 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
如果一般纳税人购买材料是专票 借,原材料 借,应交税费应交增值税进项 dai,预付账款 查看全部回复
这个不是说的没有销售费用的提醒 查看全部回复
答疑老师:patience
是一般纳税人么 查看全部回复
借 周转材料 应交税费-应交增值税进项 dai应付账款/银行存款等 查看全部回复
可以开票 查看全部回复
答疑老师:小小
多缴的增值税是怎么产生的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,开的电子发票一正一负是吧? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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