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答疑老师:杨老师.
上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
答疑老师:wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
答疑老师:清岚
做库存或者固定资产 查看全部回复
答疑老师:高老师
人工费发生时借生产成本 dai应付职工薪酬 ,结转时借主营业务成本 dai生产成本 查看全部回复
答疑老师:木言
啥问题? 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
可以 查看全部回复
答疑老师:王佳丽
一般实务中单价1000元以内的就直接费用化了,可以直接费用化,但是总体金额比较大的话建议做个台账,做好内控,或者计入低值易耗品里面 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 借:银行存款 dai:经营收入 应交税费—应交增值税 查看全部回复
答疑老师:谭老师
借:银行存款,dai:实收资本 查看全部回复
答疑老师:许老师
发票联丢失可以用抵扣联复印件代替 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你这是私人转私人啊 查看全部回复
答疑老师:李可可
但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
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计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果是车间的办公室计入制造费用,如果是行政办公部门计入管理费用 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:资产处置费用 dai:固定资产 累计折旧 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学之前预交系统会自动生成 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
物料消耗是生产用的嘛,还是管理部门用的? 查看全部回复
季报利润表的本期数是10月到12月的金额,本年数是1到12月的金额 查看全部回复
现在在建计入在建工程 等完工后可以计入固定资产,出租固定资产收入计入其他业务收入 销售门店计入固定资产清理 查看全部回复
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