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答疑老师:清岚
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
中途建账需要把之前数据的期末余额作为你建立数据的期初余额 查看全部回复
按照明细看是发票红冲了 查看全部回复
答疑老师:patience
收购方,借 长期股权投资 dai银行存款 被收购方 借 实收资本-出让方 实收资本-受让方 查看全部回复
之前摊过的不用改了,剩下的待摊费用除以剩下的月份 查看全部回复
答疑老师:高老师
收入 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你们公司在抖音上替酒店卖房费,在增值税缴纳上通常按差额纳税,以下是具体分析: - 政策依据:根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)等相关文件规定,经纪代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们公司作为中介服务公司,主要提供的是经纪代理服务,符合上述政策适用情形。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
记到营业外收入 查看全部回复
答疑老师:andy老师
没明白你的具体业务 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
管理费用/销售费用-电话费或者通讯费 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:预付账款dai:银行存款 借:原材料(按发票进相关科目)应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:wam
多计提的红冲 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
资产抵债就相当于资产处置了 查看全部回复
分立减资应冲减实收资本及对应的资产。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
预付款出去没有收到票,挂其他应收款也是正常的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
在医保系统里-更多服务 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:张老师
收回的10个冲当期收入和成本,给的10个新的按照正常收入和成本确认 查看全部回复
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