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答疑老师:孙老师
与哪种方式比较? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,比如说你们支出的确实发生了,那就可以暂估成本入账 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你们是收款还是付款 查看全部回复
答疑老师:patience
按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
在的 查看全部回复
如果是研发支出-费用化支出,月末需要结转,结转到管理费用-研发费用 查看全部回复
答疑老师:杨老师
收款 借:银行存款 dai:其他应付款-保险理赔 报销借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
稍等 查看全部回复
答疑老师:甘老师
4月付款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票(有增值税专票情况下) 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 5-7月每月摊销房租 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
第二个凭证,费用不能在dai方,借方负数 查看全部回复
答疑老师:许老师
简化处理,把多的部分红冲在本月即可 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
一般计入销售费用 查看全部回复
具体什么业务呢 查看全部回复
按100万入账,折旧按全部计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
财务费用 查看全部回复
属于的 查看全部回复
答疑老师:颜老师
您是说备品备件吗,暂估入库少了? 查看全部回复
可以计入主营业务成本, 查看全部回复
公众号:会计宝
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