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供货单位开来了一张蓝字发票,需要我公司挂账。然后因为产生质量问题,又将这张蓝字发票部分红冲,开了一张红字发票,现在我公司先将这张红字发票入账,隔了一个月将蓝字发票挂账,可进项税对不上,怎么处理#工业制造#
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本月上交本月应交增值税: 借:应交税金-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 2、月度终了,结转本月应交未缴增值税: 借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税 3、月度终了,结转本月多缴增值税: 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 4、本月上交上期应交未交增值税: 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款#其他行业#
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