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答疑老师:高老师
如果收到货到计入应收帐款,收到退回的货款也计入应收帐款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:应收账款62513 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额(不确定是运输费还是销售商品收入的税率) 借:主营业务成本/销售费用64 dai:其他应付款-普玲玲64 查看全部回复
答疑老师:andy老师
分别挂往来 查看全部回复
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劳务成本 查看全部回复
借:固定资产等 dai:营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:patience
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
答疑老师:许老师
你们是收票方还是? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
子公司的账务处理吗 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
同学你好,Pos机收的钱是会到银行账户的,还是一样的做银行存款呢 查看全部回复
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:wam
如果之前的暂估600件有问题,应当更改 查看全部回复
做一笔调整凭证对应冲销掉 查看全部回复
企业开办企业的发生的相关费用计入管理费用-开办费 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
什么共同费用率呢 查看全部回复
业务招待费 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税转出未交增值税 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
员工烫伤治疗费支付,文化事业建设税的帐务处理 员工烫伤治疗费 借:管理费用 等受益对象 dai:应付职工薪酬 支付 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 文化建设事业费 计提文化事业建设费时: 借:税金及附加 dai:应交税费—文化事业建设费 缴纳文化事业建设费时: 借:应交税费—文化事业建设费 dai:银行存款 查看全部回复
可以把一些费用放到主营业务成本里面 查看全部回复
公众号:会计宝
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