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答疑老师:李可可
一般是根据发票4800入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
负数是折扣额,按总金额入账 查看全部回复
答疑老师:甘老师
列支管理费用、销售费用等 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以把一些费用放到主营业务成本里面 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你们之前是怎么记账的呢/ 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
答疑老师:patience
银宝是指什么 查看全部回复
答疑老师:andy老师
直接做一笔预交的分录 查看全部回复
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发票开了么 查看全部回复
我看下 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
是的 查看全部回复
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超市的收入账有么 查看全部回复
答疑老师:小小
根据你实际的这部分收入,配比你的成本,例如,你销售了一件商品,首先这件商品用了多少材料、用了多少人工和其他费用来进行暂估 查看全部回复
之前收到汇票有入账么 查看全部回复
不动产是9% 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
但是时间跨度有点久了,规范一点来说的话是要扣到当年 查看全部回复
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答疑老师:清岚
1、公司D的会计不知道车子卖出去了,一直在折旧,现在税务局要求把报表更正,现在要怎么处理这件事?回复:更正财务报表,之前的折旧进行纳税调整,可能涉及补税、罚款滞纳金 2、税务局问车子为什么只卖了一万要怎么回答?回复:根据实际情况,如果是车子使用很多年,比较破旧可以解释价格较低的原因 3、账要怎么处理?按照固定资产出售进行会计处理,通过固定资产清理科目,差额转入资产处置损益科目 查看全部回复
0.06元这笔款是个人存进去的? 查看全部回复
社保公积金计提的时候 借:管理费用(销售费用/成本)dai:应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
公众号:会计宝
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