正在加载...老师你好,前任会计缴纳个税都没计提。我这边要怎么处理#工业制造#
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货物在运输过程中发生损失,请问我现在有两种情况,第一种为确认收入时 借:应收账款 100 贷:主营业务收入 91 贷:应交税费,进项税额 9 然后发生了损失时 借:营业外支出 100 贷:应收账款 100 最后收到赔偿款记借:银行存款 100 贷:营业外支出 100 第二种情况 确认收入时 借:应收账款 100 贷:主营业务收入 91 贷:应交税费 进项税额 9 中间发生损失不计,将他们计入零售,则借:银行存款 100 贷:应收账款 100 这两种情况有什么区别,有什么影响?#其他行业#
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老师你好,我们公司是8月用7月工资计提,因为8月工资未算出来,待9月知道8月工资后再调整差异,员工A,定额工资3000元,加班工资400元,房补100元,扣罚100元,水电网费100元,应发3300元。我8月计提时:制造费用3500元 贷:应付职工薪酬#其他行业#
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公司没有车,工地材料员买材料的加油费能入账吗?怎么做分录?#建筑工程#
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