登录/注册
答疑老师:甘老师
借:管理费用/销售费用--业务招待费 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3947 0赞 0评论 收藏
答疑老师:曹老师CPA
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
浏览:3946 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
挂应付账款 查看全部回复
浏览:3945 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小妮老师
是的,1一年以上的计入长期待摊,短期的计入预付账款 查看全部回复
答疑老师:谭老师
月底需要计提 查看全部回复
答疑老师:patience
是工厂自建生产线么 查看全部回复
浏览:3944 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小小
期末汇兑损益=(上期末外币账户余额-本期外币账户借dai方发生额)×期末汇率-上期末外币账户化为记账本位币的余额-本期外币账户借dai方外币账户化为记账本位币的发生额。 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
就是入库和付款不是同一个时间点是嘛 查看全部回复
你好 查看全部回复
浏览:3943 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
是之前没有入账吗,公司采用的什么会计制度 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
可以 查看全部回复
浏览:3942 0赞 0评论 收藏
应付账款是怎么形成的 查看全部回复
是的 查看全部回复
浏览:3941 0赞 0评论 收藏
答疑老师:wam
不是会计问题,是去律问题 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
? 您好,若为办公室、会议室等办公区域的标识,计入「管理费用-办公费」; ? - 若为公司大门、园区等对外形象展示的标识,可计入「管理费用-业务宣传费 查看全部回复
浏览:3940 0赞 0评论 收藏
您好,这种情况没有抵扣,要记入到应交税费应交增值税待认证进项税额里面 查看全部回复
浏览:3939 0赞 0评论 收藏
您好,咱有什么问题吗 查看全部回复
一般是日期,收款人,事项,金额,付款人写清楚,然后签字 查看全部回复
浏览:3937 0赞 0评论 收藏
单位负担部分,借管理费用公积金 dai应付职工薪酬 个人部分 借应付职工薪酬工资 dai其他应付款住房公积金 查看全部回复
浏览:3936 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载