登录/注册
答疑老师:哈哈老师
借营业外支出 dai应收账款就成了 查看全部回复
问答已结束!
浏览:1083 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
真实的业务没有问题的,冲销之前月份的成本多了造成本月金额是负数,是正常的 查看全部回复
浏览:1081 0赞 0评论 收藏
? 您好,若为办公室、会议室等办公区域的标识,计入「管理费用-办公费」; ? - 若为公司大门、园区等对外形象展示的标识,可计入「管理费用-业务宣传费 查看全部回复
浏览:1078 0赞 0评论 收藏
您好,是你们给别人的折扣吗? 查看全部回复
浏览:1076 0赞 0评论 收藏
借以前年度损益调整 dai待摊费用 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
浏览:1075 0赞 0评论 收藏
收到 查看全部回复
浏览:1073 0赞 0评论 收藏
你好 查看全部回复
浏览:1072 0赞 0评论 收藏
您好,采购方付款的时候借预付账款 dai银行存款 退款的时候 借银行存款 dai预付账款 查看全部回复
浏览:1063 0赞 0评论 收藏
根据您的描述,属于商贸企业,采购时,借 库存商品 dai 应付账款,等卖掉后,借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费应交增值税销项,借 主营业务成本 dai 库存商品,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
浏览:1062 0赞 0评论 收藏
是提前多扣了一个月的公积金吗 查看全部回复
浏览:1056 0赞 0评论 收藏
您好,就是保险是吗?如果是可以缴纳 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果形成了无形资产可以计入资产价值,如果没有计入管理费用 查看全部回复
浏览:1051 0赞 0评论 收藏
公司是小企业会计准则吧 查看全部回复
浏览:1050 0赞 0评论 收藏
欠的工资没有发放就挂在应付职工薪酬就可以了 查看全部回复
你好,您说的每月结转是什么意思? 查看全部回复
浏览:1048 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
配送费是销售的时候发生的吗 查看全部回复
浏览:1047 0赞 0评论 收藏
这个dai方记与法人的往来即可,相当于公司欠法人钱 查看全部回复
你好,你们公司账户没收到吗?具体是什么钱呢? 查看全部回复
浏览:1044 0赞 0评论 收藏
您好,您是什么问题呢 查看全部回复
浏览:1042 0赞 0评论 收藏
您好 查看全部回复
浏览:1038 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载