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答疑老师:王苗苗老师
是生产部门人员发生的费用吧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
你好,直接全做到12月份就可以 查看全部回复
答疑老师:甘老师
这个是自行核定的,看下是否可以在电子税务局核定信息那里修改 查看全部回复
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您好, 借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”,dai记“管理费用”等科目。?? 查看全部回复
先计提,借所得税费用 dai应交税费应交企业所得税 再缴纳 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:wam
是采购方? 查看全部回复
属于办公环境维护的常规支出,按办公费入账 查看全部回复
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你好,这个看公司内部是否有划分具体的部门,如果说没有划分的话,一般记入管理费用就行 查看全部回复
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公司规模大么 查看全部回复
答疑老师:andy老师
这个可能是调整分录,应收账款调到其他应收款。可能是红冲原来的分录,之前应该有一笔借 应收账款84986.16 dai 其他应收款 84986.16 查看全部回复
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你好,你转到未交增值税的时候怎么做账的呢? 查看全部回复
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用个人账户走流水,是走的公司业务的流水吗,如果是公司业务的话,需要做进公司的账 查看全部回复
同一个项目一般只写一行 查看全部回复
单独从这个分录看不出来,可以查看下这两个科目的明细账 查看全部回复
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收到款时 借银行存款 dai其他应付款-财政返还款 支付时 借其他应付款-财政返还款 dai营业外收入 银行存款 查看全部回复
您好,您说领取备用金是把钱打到了个人账户吗?还是说取现金呢? 查看全部回复
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您好,借应付账款-某单位 dai银行存款 查看全部回复
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您好,这个记入到固定资产里面。 查看全部回复
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您好,有问题您请说 查看全部回复
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