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因为总部更改结款的原因,导致账务上有点乱。我们是加盟商来的,每个月的会员充值的钱是进我们的银行卡里的,现在5月一部分进了我们卡,一部分进了总部那里,每月15号返还给我们。5月黄石会员的钱是36000元,但是我现在去了账是图二28500元,还有7500元没平在图四。然后我未收还挂着那个7500元的应收。图四那个其他应付-客人预存款7500元和应收7500元怎么平呢。因为之前那个会员进的卡和总部返还的进的卡号又不一样呢#餐饮酒店#
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老师,我们上个月开出发票给某公司,但是下个月因一些原因将款项退回给某公司,然后在下月开出红字发票,实际银行账户并未发生退款,他是直接从一个系统里面退款给客户,没有过银行账户的,我这么做账是否正确呢?#其他行业#
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企业所得税未计提,直接缴款了怎么做账#工业制造#
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