正在加载...有一笔物业费,当时付款的时候是预付账款,预付账款,待摊费用借的是预付款,预付账款贷的是银行存款 收到发票的时候我是做的是给他充了,就是借的预付账款在的那个预付账款待摊费用,然后我再来计提预付账款待摊费用,然后进项税,然后#其他行业#
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问一下,就是我3月份的账单我在4月份做的3月份的凭证的,我3月份的账单金额应收的入账金额是82711.71元,但是呢,在3月份的时候开票金额是82926.36元,4月份红冲了,哪我如果申报已开票金额是不是82926.36元,,4月发票冲红重开我账上3月份的再去相应调整吗#其他行业#
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老师,有张对方开来的红字发票,上月已经入账也已经抵扣了,那分录怎么处理?#其他行业#
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应付投资人以前年度的房租,对方不要钱,如何做账?#其他行业#
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收到去年多缴的企业所得说怎么入账?进以前年度损益调整吗?#工业制造#
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