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申报5月增值税的时候,发票勾选金额等于账上的进项+已收票未认证进项,五月份分录应该做进项科目,结果我做进了已收票未认证,申报的进项和账面进项就对不上,现在申报六月增值税了,我才把把已收票未认证的金额调整到进项科目里面,导致六月份的进项和账面刚好有差距了,应该怎么处理#建筑工程#
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老师,应付职工薪酬,一直余额,但是找不到是哪个月做错了,现在应该怎么调整比较好呢#商业#
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收到政府补助专项资金,怎么建账#工业制造#
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收回招募重点人群抵减城建税的会计分录#高新企业#
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