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答疑老师:andy老师
分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:刘老师
收入不对 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
进项税额是你取得进项发票的税额 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
不用 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
销售费用 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果你季度未超过45万就跟其他收入一起填在小微企业免税额那一栏 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
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那需要补计提增值税, 查看全部回复
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如果是小规模,可以 查看全部回复
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答疑老师:小黑
小规模目前征收率是1% 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
包括的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
全额计入收入 查看全部回复
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比如说知识产权 查看全部回复
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答疑老师:微尘
您公司的记账本位币是什么 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
发票发来看看 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对的,就是增加企业利润了 查看全部回复
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2014年你的应纳税所得额超过10万元,不符合减半征收政策 查看全部回复
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同学你好,应该确认收入。 我们是农产品是免增值税和所得税的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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