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老师你好 想咨询一下我是个小规模企业,这个月开了专票 分录是:借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额, 计提的话走应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税吗?#房地产#
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是这样的情况,2022年7月补缴了社保,当时老板说公司不扣员工补缴的社保546.42元,后来又说要扣546.42元,7月做账我是按社保局扣的款来做的,但是7月的工资表做的就是没有扣到个人补缴社保费用,然后我把这笔钱算在9月工资表里去了,9月做账按的是社保局扣款的金额来做的,导致7月、9月工资计提数据不一样,我找了好久,才发现是在社保个人部分这里出现了问题,那我现在应该要怎么搞啊?怎么冲啊?#服务业#
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按如果支出的话还款呀,比如说我们的工程款应该算支出吗?但是如果是还这个贷款的话,嗯要也应按道理来说,应该也算支出对吧,但是但是我就有点纠结,就是这个贷款的话,他进账的时候,这个要记什么。#商业#
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老师公司内部利润怎么算呀?#工业制造#
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