正在加载...老师好,我想问一下 上个月拉运原材料的运费 票还没到 我赞估到原材料中了 结果这个月说是一部分票能开进来 一部分没有票 那我有票的就正常红冲做账 那没有票的这部分赞估我应该E怎么处理?#工业制造#
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我司是船代,收入为代收佣金,以开票金额确认主营业务收入,代收金额为主营业务成本,收入-成本=佣金。代收费用有人民币和美金,有以下问题: 1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可 2、跨月开具发票因美元汇率变动导致票面金额和主营业务成本不一致,是否有税务风险 #运输业#
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我今年4月不小心把不是公司单位的普通发票做到了本公司记帐凭证里,已申报,现在该怎么办?! 借:管理费用-加油 260 福利费150 招待费1350 贷:现金1760 这个是4月做的 这些不是本公司的普票。现在该咋做账 ,然后4月季报,专管员现在说我们进销差异异常,会不会就是我这个做错的缘故,做在6月的话,分录咋改正。#建筑工程#
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企业季中变为一般纳税人,10-11月按1%报税,12月按3%,10月的时候账上多挂了1000块,税多提了10块,12月发现,在12月调减1000,税也调减10块。12月收入是2000,应交税60,调账后12月收入1000,税为50块。但是按收入1000算,12月应交税30,12月应该怎么交增值税?#房地产#
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