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我们公司是收款方,是开票给客户的,但是这个账单2025年的时候已经入账运费7000.5元,客户还没有付款给我们,还没有开发票,现在5月份是我要付款给客户退回的是货值赔偿款30000,不是退回运费的,我应该是要找客户开发票吗,但是客户要求我们对私付这个货值赔偿给他们,可以对公转私吗? #其他行业#
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食堂是集团公司的,集团委托木兰公司管理,后面补充协议我们子公司人员也可以进行用餐,得给管理费;木兰开票的时候也是餐费和管理费分开开具,这个食堂管理费是不是就不算福利费#其他行业#
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国际货运代理行业,外币账务处理,采用每月1日汇率做为当月业务发生的记账汇率,月末调汇,实务中在处理成本确认时,会收到很多供应商开具的美元发票和我司记账汇率不一致,比如,一张usd100发票,汇率7.1,发票票面金额710,而当月记账固定汇率7,那么确认收入是按原币✖️记账汇率,借:主营业务成本700,贷:应付账款100✖️7入帐吗?发票的票面金额710与做账无关#服务业#
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老师咨询一下,我2025年12月底暂估成本200万,汇算清缴之前来了60万,其中120万我直接在汇算清缴中调增了,也交了所得税,但是在上传的年度报表,依旧是2025年12月的财务报表数据,因为我调增了,请问年底财务报表我需要更改吗#其他行业#
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老师好,想咨询下,同一笔员工报销款走管理费用,先于23年12月计入了其他应付款,后来于2024年1月银行付款了,但是当时借方不是其他应付款,而是管理费用。这种情况下,相当于是24年多记了管理费用,想问下这个情况要怎么处理#房地产#
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如果应收账款上个月3月份多入账了,然后4月份入账调整了-591.63,但是报表上营业收入是1170673.7元,我4月份入账的应收金额合计是1171328.33元,报表4月份的营业收入是不是会抵减了当时是3月份的账单入账了,但是在4月份调整了591.63元,报表是错误的吗,哪我应该怎么做#其他行业#
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