正在加载...应付投资人以前年度的房租,对方不要钱,如何做账?#其他行业#
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老师您好,我们公司有女同事休产假,然后她当月打来了二月的社保公积金,但是这个社保公积金是下个月才缴纳的,我现在是打算把这个人的社保公积金单独拎出来计提,其他人的再一笔计提,但是这样的话我收到的这个产假同事的分录该怎么做,我借银行存款,贷什么呀#商业#
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发农民工工资100万,只有银行导出来的一个总的回单,没有人名和对应的金额,只有一个100万,备注是农民工工资,账户名是农民工工资专用账户,工资表找不到了,这个可以作为原始凭证用作成本吗#建筑工程#
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请问一下,做账是按照这个消费的人是哪个部门使用科目,还是按照这个消费的人买的东西是哪个部门用的使用科目吗,比如综合管理部买的车间使用的标识牌,这个是按消费人记到管理费用还是按使用的部门记到制造费用,能给解释一下吗,新手不太懂#工业制造#
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请问刚开办的养老院,有装修用电,也有老人用电,只有一个总表,如何分摊#其他行业#
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2025年12月做了一笔账,借记银行存款95000,贷记应收账款95000,2026年1月发现这笔账的金额错误,实际金额为9500,公司实行的是小企业会计准则,且2025年12月已经结账,如何进行更正#其他行业#
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产生质检技术费 开票单位是建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 实际打款是给陈 已确认他们俩是一家 所以计提是借管理费用—质检技术费 贷应付账款-建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 付款时 借其他应付款—陈 贷银行存款 现在应付账款-建德市钦堂乡文呈信息服务工作室 贷方余额159,580.00 其他应付款-陈文借方余额691.04 之前付款是都是直接冲其他应付款-陈#服务业#
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