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答疑老师:秦枫老师
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
借:银行存款 借:财务费用(负数) 查看全部回复
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不太准确,可以设置管理费用-安全生产费用/安全设施费 查看全部回复
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贸易公司把车卖给客户的分录吗? 查看全部回复
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借: 银行存款 dai:其他业务收入应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
计入资产 查看全部回复
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1000*(1-5%)*5/(1+2+3+4+5)*1/2=158.33 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
项目现在完成了么 查看全部回复
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答疑老师:patience
会计准则上有会计科目的使用的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
就是办公室是购进的是么,计入固定资产 查看全部回复
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管理费用—福利费, dai:应付职工薪酬—非货币性福利。 实际支付时, 借:应付职工薪酬—非货币性福利, dai:银行存款等。 查看全部回复
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如果金额较大,且长期使用的话是计入固定资产 查看全部回复
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收到残值什么意思 固定资产处理的时候残值折旧固定成本都结束了啊 查看全部回复
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你好,您想问什么方面的问题 查看全部回复
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应收应付支付和收取的是含税的金额 查看全部回复
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金额少了还是多了呢 查看全部回复
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损益类科目,录入期初数据时可以录入借dai方本年累计发生额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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