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答疑老师:哈哈老师
借应交税费应交增值税进项税额 借原材料负数 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
是的,开出的发票当月红冲,后又开一张正数发票,就按最终开出的发票入账就可以 查看全部回复
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是每个员工都有的吗 查看全部回复
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答疑老师:李可可
你的意思 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
你好您的意思是把暂估冲销怎么做账是吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
先填到营业外支出栏次 查看全部回复
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那未出租的部分你们后期的用途是什么 查看全部回复
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制造费用属于成本类科目 查看全部回复
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看是小规模还是一般纳税人,取得专票还是普票 查看全部回复
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开票当月 - 确认收入时: - 借:应收账款等 - dai:主营业务收入 - 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 次月预缴税金 - 借:应交税费 - 预交增值税 - dai:银行存款 月末 - 企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目。 - 借:应交税费 - 未交增值税 - dai:应交税费 - 预交增值税 查看全部回复
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答疑老师:李凤
就是说这个工资是10月到12月的 查看全部回复
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是要把之前的期初数删除了重新填写么 查看全部回复
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借应付账款 dai其他应付款法人 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
借款时间是多久 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
账上计入什么科目呢 查看全部回复
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表示预付 查看全部回复
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客户的名义去买那发票是客户的抬头吗 查看全部回复
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这个微小差额可以计入主营业务成本或者相关费用里 查看全部回复
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若不想要打印机可以减免1200元学费,按减免后的确认收入 查看全部回复
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在结转成本时要暂估0.4才能平,是什么平了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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