正在加载...老师,您好,我公司开张三年没有交过增值税,一直都是进项多于销项。税务局喊我提交流水账和报表。说我税负率太低,叫我自查补税。我想问的是,我所有销项和进项都是按照发票来记录,账也是这么做的,然后也没有未开票收入。叫我自查肯定是没有问题的呀。那我怎么办。#其他行业#
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之前月份我公司购入材料等建厂使用,我计入的是在建工程科目,然后在25年1月投入使用,我把在建工程转入固定资产,但是这里面有一部分发票都没有收到,等于说是开不进来了,结果这个月收到其中一张30万的钢材专票,但我当时转入固定资产是按照价税合计数转的,现在这张专票开出来了,进项税这部分怎么办?等于说是我记入固定资产多记了,因为进项税我要抵扣呀,要怎么处理呀?#工业制造#
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老师,你好,我们公司之前的设备采购款都是用股东的款垫付的就相当于是借款,没有用公司的资金,现在我们开始卖这些设备,我是让把销售设备的款打到公司的账户还是直接打到股东的卡里,因为我们之前就是把设备销售款直接转给股东冲股东的借款,不过公司的账,这样对吗?#房地产#
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老师,我们总公司再山东,再北京成立分公司(分公司一点业务都没有,单纯为了给北京的几个员工交社保),总分公司做了企业所得税汇总备案,现在关于人员费用问题,处理方法是,工资社保费用是入到了总公司,但是钱转到北京分公司,由北京分公司代付,分公司只有流水,没有费用;日常分公司人员的报销款直接开的总公司的发票,再总公司报销的这样操作有问题吗#其他行业#
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老师平时是销售商品才确认收入 现在可以按开票才确认收入吗,我们是子公司 出货多少就入入库多少货,系统不留库存,7月跟供应商采购商品就是总公司次月才开票,7月采购的商品 就销售给客户B了 也是次月对账开票#商业#
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同一个法人两家公司,两家公司又跟同一个客户合作这个客户支付运费的时候打错了,本应该打到A公司对公户里,但他打到了B公司,导致B公司与这家公司的往来出现负数,这种情况应该怎么处理?#房地产#
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