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答疑老师:木言
已计提加计抵减额的进项税额,本期如果作了进项税额转出的,需要相应调减加计抵减额。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
可以的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果公司有该业务是可以开具的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
跟开票一样填报 查看全部回复
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电子税务局邮政就不需要带税控盘去大厅 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你看下这个 查看全部回复
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答疑老师:小智
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
这个是查不到的哦 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
参照小规模纳税人的,征收率3%,现在开票可以按3%减按1% 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
跨月了,只能按你开票金额申报的 查看全部回复
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多交的都是要求退税退回来的呀 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你们的合同签订的内容是什么? 查看全部回复
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是的, 查看全部回复
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要的 查看全部回复
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未开发票那申报就行了 查看全部回复
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答疑老师:小张
你的意思是税收这部分的账务处理吗? 查看全部回复
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未付就无需处理, 查看全部回复
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月末进项大于销项,说明当月有留抵税额,是不需要结转的, 查看全部回复
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dai款按借款合同交印花税,您具体讲下未单独核算是指什么呢 查看全部回复
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公众号:会计宝
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