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答疑老师:夏老师
用新的基数乘以比例,减去原交金额 查看全部回复
问答已结束!
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增加品目,开票即可,无什么影响 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果按你图片上推100万的含税收入的应交增值税是26548.67 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是员工就需要申报个税 查看全部回复
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如果是经营范围内的业务可以开具发票,经营范围外的需要当地主管税局许可后开票,若税局不许可税局代开 查看全部回复
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普票是可以的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
咱们的实际业务是代理吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果你想红冲,那么只有找对方协商 查看全部回复
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在税控盘写入发票就可以 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
不需要其他资料了 查看全部回复
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对,就是这么申报的 查看全部回复
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简易计税的不用结转,一般计税的需要结转到未交增值税科目 查看全部回复
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小规模现在是1%,一般纳税人增值税税率是13% 查看全部回复
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是的,是按月预缴,年度汇算 查看全部回复
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咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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这个是不是你们需要进项发票,不同税率的发票金额 查看全部回复
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答疑老师:Angel老师
您好,对方是否抵扣 查看全部回复
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如果真实在两个单位工作当然可以在两个公司发放工资,个税在两个公司分开缴纳,汇算清缴的时候合并计算个税 查看全部回复
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差旅费需要有发票才能抵扣企业所得税,劳务报酬低于500不需要发票,超过500元需要发票 查看全部回复
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您好,开票内容可以写居间费、信息咨询费等。都是应该按照劳务报酬计算个税,年底汇算清缴。建议问问当地各个税务局,能不能按个人经营所得开票。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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