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答疑老师:高老师
你好,单就这两笔业务,如果收到的票与开出的票均是专票或普票,不需要交增值税,企业所得税也不交 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:小黑
嗯的 查看全部回复
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双方缴纳印花税 查看全部回复
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跨年的漏记账可以补记账 查看全部回复
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你好,通常是按照季度申报 查看全部回复
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增值税要看收到多少钱 查看全部回复
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不可以,要开明细 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
一般都是先签合同再开发票的,当然了这个也需要根据实际情况来决定,法律并没有规定 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
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您好,不需要提供 查看全部回复
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是的,包含年终奖 查看全部回复
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一般纳税人按月申报增值税附加税和个人所得税,按季度申报企业所得税 查看全部回复
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账载金额和实际金额填写一致的 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
你好,个人所得税汇算补税是正常现象 查看全部回复
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第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
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答疑老师:李力
自产的吗 查看全部回复
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如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
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这个是看应纳税所得额不是净利润,应纳税所得额超过300,按25%交税,可以通过合理合法的捐赠,或者成立新公司将应纳税所得额降到300万以下,合理的税收筹划。 查看全部回复
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