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答疑老师:哈哈老师
您好,为什么不相符了呢? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:归老师
是的 还需要填写附表 减免税表 查看全部回复
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错误提示截图发下 查看全部回复
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这个已经给你说过了 第一行的数字删除就可以了 查看全部回复
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您好,期末留抵税额就是进项比销项多留着以后抵扣的进项税额 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
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您好,您说的增加或者修改指的是什么? 查看全部回复
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您好,个体工商户的个人所得税是可以核定征收的,但是否可以核定征收,还需要看税务局怎么核定的了。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
附列资料一中第3列数字有误吗? 查看全部回复
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这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
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那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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真实合理的可以 查看全部回复
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您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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这个按照您的利润表填写就行,资产总额按照资产负债表填 查看全部回复
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您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
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这个进项税额转出的数字和您用上账上的数字对不上吗? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你说的是哪个数呢 查看全部回复
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公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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