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答疑老师:哈哈老师
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
问答已结束!
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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月初当然可以开票 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
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我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
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自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
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答疑老师:吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
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这个什么费用 查看全部回复
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既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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答疑老师:归老师
可以,据实填报就可以;在个人所得税汇算时 多退少补 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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