正在加载...外贸企业,国内购入价税合计12万的产品,取得增值税专用发票一张,不含税金额:106195.69元,税额:13805.31元,,现在出口了,增值税勾选做了退税勾选,在待抵扣进项税额(期初已认证相符但未申报抵扣),我想问一下,这个6月出口的,6月勾选的,但是7.8.9月…,一直都在着,这就是这样吗?#商业#
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咨询年终奖的问题,24年暂估了20万奖金,25年1月份发放的,个税是2月申报的,实际发了25万,这种情况的话,在25年第三季度所得税报表应付职工薪酬的成本费用和已发放的应付职工薪酬需要加这部分金额吗,还有就是去年12月份工资和年终奖是差不多的情况,都是在25年的1月份发放次月申报#工业制造#
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你好,老师,麻烦问一下,我们是运输公司(一般纳税人),上个月卖了一台二手车,没有开票,我报税是按照13%的税率报了未开票收入,现在做账收入和报税的主营业务收入不一致,需要调整吗?差额我做账时结转到营业外收入上了#其他行业#
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企业所得税季报表,附报事项,已计入成本费用薪酬,和实际支付薪酬,怎么填数#高新企业#
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你好,老师,我公司申报所得税的时候提示“您填报已发放的工资薪金大于本年《个人所得税扣缴申报表》申报工资薪金支出累计【0】,请确认“实际支付给职工的应付职工薪酬”数据填写是否正确,并按税法规定申报个人所得税。”但是是我去查了我公司的个税申报系统记录金额没错呀,也没有超过申报金额 为什么为这样提示呢?#其他行业#
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企业所得税季度预申报里,之前从业人数有误,可以在本期里改其他季度的人数吗#其他行业#
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