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答疑老师:大宁老师
您好,您是购买方是吧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
对,就是这么申报的 查看全部回复
答疑老师:patience
有没有抵扣进项 查看全部回复
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有没有分红,没有的话不用填 查看全部回复
答疑老师:杨老师
需要 查看全部回复
答疑老师:而已老师
那应该每个月申报,计提,其他的用年终奖申报 查看全部回复
答疑老师:操守为重
带身份证、单位介绍信到社保机构办理变更 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,清单如果是开票系统开出的可以 查看全部回复
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以的,在扣缴端申报(选择全年一次性奖金) 查看全部回复
电子发票只能红冲,不能作废 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
可以不结转,年底的时候结转一次 查看全部回复
答疑老师:谭老师
不存在个税 查看全部回复
登录电子税务局,选择“税费申报及缴纳”。 选择“更正申报”,点击“申报错误更正”。 税种列表中选择“印花税”,输入申报日期,点击“查询”。 找到需要更正的记录,点击右侧“更正” 进入申报更正界面,重新修正申报数据后,点击“申报” 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你是一般纳税人么,厂房用作生产经营的话,可以认证抵扣 查看全部回复
可以签订三方租赁合同 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
税负率=应纳的增值税/营业收入 查看全部回复
现在的政策是小规模开普票免增值税 查看全部回复
公众号:会计宝
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