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答疑老师:微尘
您购入固定资产是入资产,后期有每个月折旧会减少利润的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,你对照下 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
正常销售折扣和折让对方要开红字发票来冲减你的成本,但你这笔费用实际对方没有给你开红字发票,导致你是没票做帐,所以税务局不认为你这是支出,所以你要进行纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
有关系,可以补申报 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
答疑老师:小小
不包含 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是的,按照账上情况填写 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这个是没有标准的,如果真想知道,你有关系的话,可以和专管员确认一下。网上流传的都不准确 查看全部回复
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按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
按最新的 查看全部回复
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我看一下 查看全部回复
可以 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
填写A107012<研发费用加计扣除优惠明细表》 查看全部回复
你好,你按这个填写 查看全部回复
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预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
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进营业外收入交所得税,不交增值税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以,不影响汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
不用做任何处理。 查看全部回复
公众号:会计宝
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