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答疑老师:许老师
你们申报增值税了吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
开票内容是什么 查看全部回复
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借:银行存款4.41 dai:其他收益(没有这个科目的话放营业外收入)4.41/1.06=4.16 应交税费应交增值税销项税额4.41/1.06×0.06=0.25 查看全部回复
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答疑老师:patience
现在报关成功了么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
分次预交税额填写的是纳税人本期已缴纳准予 在应纳税额中抵减的税额,比如说分支机构呀或者是建筑,不动产销售等预交的税款,那得看,你的销项税额有没有把这些分支机构等交纳的增值税一并并入 查看全部回复
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如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你是只租赁塔吊,不带人么 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
借:银行存款 dai:其他收益/营业外收入 应交税费-应交增值税(销项税额—) 查看全部回复
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你是一般纳税人么,是小型微利企业么 查看全部回复
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带着申报表盖公章,到大厅办理 查看全部回复
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答疑老师:wam
业务是真实的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不是一个性质的 查看全部回复
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配备操作人员,可以按照建筑开具发票9% 查看全部回复
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你的意思是个税申报错误 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
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有会务服务费,没听过会务劳务费 查看全部回复
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填在未达起征点 查看全部回复
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对于小微企业应纳税所得额在100-300万元的部分按25%计入,适用20%税率。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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