正在加载...老师,我们11月份有一张业务招待费发票税额267.82元在12月份做了进项税转出,进项税转出做账:借:管理费用-招待费267.82 贷:应交税费-增值税-进项税额转出267.82,同时做借:应交税费-增值税-进项税额转出267.82,贷:应交税费-未交增值税267.82,这样做对吧#建筑工程#
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老师,我们是做平台租赁的,商户入驻我们平台后租金由我们平台代收,后期我们扣除平台服务费后将剩余租金转给商户,但是首期租金我们平台扣除不给客户转,那这个首期租金我们不给客户开发票,我在账务里挂什么科目#房地产#
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老师您好,我们是一家二手车经销小规模企业,在购入二手车时我们做了库存商品,在销售时,因为是在二手车交易市场开具的二手车销售统一发票,但是发票上没有税额,我们在做账务处理时增值税这块儿应该怎么做,是我们还要在开具一份含税的发票吗?下面一个是购入的发票,一个是销售后交易市场开具的发票,均不含税,这样的应该怎么做?#其他行业#
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老师,我们是做平台租赁的,商户入驻我们平台后租金由我们平台代收,后期我们扣除平台服务费后将剩余租金转给商户,由于有些客户开票系统没开好客户着急要票,就让我们先给客户开租金发票,那是不是我们开了发票就要确认收入了?但是其实我们后期又把平台服务费扣除以后转给他们,那我们不是就把收入确认多了#房地产#
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