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答疑老师:哈哈老师
你好,免税的只能开普票 查看全部回复
问答已结束!
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您好,借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 把固定资产清理的余额,转到营业外收入或者是营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
红字发票在开票系统里填开红字发票,按照提示开具。申报的时候需要按照1月份开出的发票申报。3月份申报2月份的时候这笔负数发票会自动抵减减2月份的开票金额 查看全部回复
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不包括开具的专用发票 查看全部回复
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账上做的视同销售收入,申报增值税时主要填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》和主表《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》中,具体如下: 《增值税纳税申报表附列资料(一)》 - 一般情况:如果是一般计税方法下的视同销售,按适用税率计算销项税额,将视同销售收入金额填列在对应税率的“未开具发票”栏次的销售额列,销项税额填在相应的销项税额列。 查看全部回复
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答疑老师:wam
认证时 借:应交税费一进项 dai:应付账款 红冲进项转出 dai:应付账款 红字 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
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答疑老师:李可可
先查明原因 查看全部回复
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不可以的 查看全部回复
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系统自动带出的,可以不用的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
您有开票系统吗 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
放在抵扣月份哈 查看全部回复
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可以补开的 查看全部回复
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您好,您说的销售发票指的是什么 查看全部回复
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本身是免税的,所以不能抵扣进项税额 查看全部回复
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你好,企业本身免税的,那就不能抵扣进项税额,那么就是价税合计计入成本费用就成了 查看全部回复
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税率根据业务原则对应税率,计税类型看是否是简易计税 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
可以 查看全部回复
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这由双方协商最终的含税价格也就是最后的开票总额是多少 查看全部回复
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公众号:会计宝
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