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老师好,麻烦问下,23年3月份我公司开的增值税专票,在本月发生扣款情况,对方扣我们款,但是发票前年已开,现在对方同意我们开具红字发票。但是金额和当时单张发票金额不一致。比如发票10万,本次扣款5万。那我开具红字发票可以选择这张发票然后开吗?#房地产#
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老师我们是一家林场属于一般纳税人,其他企业找我们帮忙护林,让开劳务费发票,税收分类编码该选哪个,这样的发票开多少税率?因为我们属于林木种植与销售没有进项税抵扣,是否可以用简易征收#农业#
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老师,您好,我2024年7月收到一张专票,当月已抵扣,已对账,2025年1月税审查出这张专票开票有误,我联系对方单位红冲,这跨年红冲,需不需要改2024年的增值税纳税申报表,还有要怎么做账?#餐饮酒店#
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老师好,我公司小规模纳税人卖口服液商品,然后是个人转账到公司账户,要求我们公司开票给他公司,这样可以吗?我一直以为是只能开给个人,公司转账进来才是开给公司,这种情况还很多,有什么办法呢?#商业#
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老师好,第四季度共开票28万(其中补开第三季度已申报税16万的无票收入),第四季度无票收入4万,增值税申报系统打开默认开票28万,直接免税的。我算出来第四季度开票金额28万+第四季度无票收入4万—补开第三季度已申报的16万=实际收入就是16万。老师我这个要怎么申报呢?小规模纳税人#商业#
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