正在加载...请教一下,当月销售公司使用过的小车,开具普通发票,但是导出发票明细的时候,发现多出《二手车销售统一发票》,申报的时候也发现申报表简易计税出现同样的金额,请问计提分录怎么做?#房地产#
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老师好,我想问一下第四季度共开票35万(其中预收款开票30万,补上季度开票5万)增值税是3500元,第四季度未开票收入15万,增值税1500元,补开票5万的增值税500元,所以第四季度缴纳增值税:3500(开票金额)+1500(未开票收入)-500(补第三季度开票金额)=4500元(实际缴税),由于预收款分期确认收入所以我的主营业务收入只有28万,未达到起征点,但开票金额超了就不用管这个收入了吗?小规模纳税人#商业#
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老师好,我小规模纳税人第四季度涉及未开票收入15万,补开票收入5万,预收开票30万(其中分期确认收入8万),已确认的收入累计28万,像这种情况是不是收入28万的增值税还是要免征,然后预收款开票22万的增值税正常缴纳?几种情况混在一起,我就理不清了#商业#
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小规模纳税人报税出现日常日常,就这张发票,怎么操作报税呀呀。#建筑工程#
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小规模小微企业,第四季度应税消费额超过了45万,税费还有优惠减免等优惠么#其他行业#
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