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答疑老师:夏老师
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
你在下个月的增值税申报表里一般会自动带出来的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
普票和专票都是需要算销项税额的,所以总体可以抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,一般如果零申报逾期的话,一般是需要办税人带着负债表、利润表、损益表和填制的税务申报表去当地的税务大厅进行补报,不过,如果是由于不可抗力的因素的话,纳税人、扣缴义务人、代征人不能按时办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款或委托代征税款报告的,可以延期办理,但是,应当在不可抗力情况下及时向主管国家税务机关报告。 查看全部回复
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答疑老师:木言
成本不用冲红,只冲入就可以 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
开票的时候拿来用就行 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
现在小规模纳税人的个体户,开普票都免税,没有增值税,也没有附加税,所以要交的就是按经营所得缴纳的个税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
现在物流行业收派费收入免征增值税 查看全部回复
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需要手动反写 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
不属于发票开具单位的,不属于销售商品,提供服务过劳务性质的款项不开发票 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
可以抵扣,对方是小规模纳税人 查看全部回复
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企业所得税25% 查看全部回复
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月开具的纸质发票可以当月直接作废,电子发票的作废需要红冲,当月开具次月作废的纸质发票需要开具红字发票,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这种发票不能抵扣进项,通行费电子普通发票才可以抵扣进账 查看全部回复
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属于加工行业吧 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
所谓的“免税合并”,是指被并方的资产负债在并入合并方时,依照税法的有关规定,按照原资产负债的账面成本“转让”,不产生转让所得,不计算交纳所得税。因此,该些资产负债进入合并方时,应当按照原账面成本作为计税成本。 按照《国家税务总局关于企业合并分立业务有关所得税问题的通知》(国税发2000119号)文件规定,企业合并的所得税处理中,合并企业支付给被合并企业的非股权支付额不超过股权账面价值20%的,经税务部门批准,可以作为免税合并处理,即被合并企业不确认全部资产的转让所得或损失,不计算缴纳所得税。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
运垃圾是你们自己的人,还是环保公司的人? 查看全部回复
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一般纳税人增值税是月报的,企业所得税是季度的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
小规模就是今年所有的普票免税,同学, 一般纳税人增量留抵退税 查看全部回复
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不是的哦,增值税是当期销项税额-当期进项税额+进项税额转出-当期免税额计算出来的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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