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答疑老师:哈哈老师
你好,这种情况不需要预缴增值税 查看全部回复
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您好,金额为什么不一致呢 查看全部回复
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您好,按照销售货物取得的收入净额申报增值税 查看全部回复
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您好,减征额,不属于企业收入 查看全部回复
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您好,在免税栏次按照负数申报,有其他免税收入冲减其他的免税收入 查看全部回复
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您好,新的税法要求不能有劳务费了,可以开交通运输设备 查看全部回复
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您好,那您是什么问题呢? 查看全部回复
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您好,这个不是申报了吗,才会带出数据 查看全部回复
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您好,有什么问题您可以说 查看全部回复
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您好,您指的是哪个税种的申报表呢? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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您好,和开红字发票一个道理,申报未开票收入的时候,按照我说未开票收入减去这笔退租的不含税收入后的金额申报未开票收入数 查看全部回复
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您好,什么原因退税呢? 查看全部回复
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您好,进项税额转出的月份就是在对方红冲的月份转出,比如说对方11月份红冲的,那么你在12月申报11月增值税的时候转出 查看全部回复
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您好,请问您是什么问题呢? 查看全部回复
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您好,未开票收入填写在小微企业免税销售额里面 查看全部回复
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您好,开票的时候开餐饮服务发票 查看全部回复
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您好,具体减免的什么呢? 查看全部回复
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您好,您是什么情况?是收到了实际出资了吗? 查看全部回复
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您好,可以这么理解的,货物一般都是能看得见的商品一类的,而劳务一般都是给对方干活或者加工或者是修理了什么东西 查看全部回复
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公众号:会计宝
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