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答疑老师:安叔老师
如果你们给客户开票是按照214开票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
进口一部分部件,国内采购一部分部件,一起组装成新产品然后出口,在出口退税时进口部分的税可能会被减掉,具体情况视进口方式等因素而定。 一般贸易进口 如果进口部件是通过一般贸易方式进口,且已缴纳进口环节的增值税等税费,在计算出口退税时,这部分进口部件所缴纳的增值税可以作为进项税额参与抵扣或退税计算。生产企业实行“免、抵、退”税办法,当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额),其中当期进项税额就包含进口部件缴纳的增值税等。免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率-免抵退税额抵减额,这里的免抵退税额抵减额与免税购进原材料有关,一般贸易进口部件若不属于免税购进原材料,则不涉及抵减此部分。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
脱水洋葱片、脱水洋葱粉、脱水姜片、脱水姜粉、脱水姜粒 查看全部回复
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根据增值税相关规定,购进餐饮服务取得的进项税额不得从销项税额中抵扣。公司开业庆典在酒店发生的费用,一般包含餐饮服务,所以即使取得专票,这部分餐饮费用对应的进项税额也不能抵扣。若发票中还包含住宿、场地租赁等非餐饮服务的项目,且能准确划分,那么非餐饮部分符合规定的可以抵扣。 查看全部回复
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您好,是因为你们取得的发票里面,有被对方红冲的,所以才会这样 查看全部回复
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贴膜服务是在国内发生的吗 查看全部回复
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你们是什么企业呢 查看全部回复
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23年收到货款,做了无票收入,当时有申报增值税吗 查看全部回复
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你的意思是本应该是财务费用,但是却开固定资产了是吗? 查看全部回复
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个人出租不动产增值税征收率5% 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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答疑老师:李凤
若为批发/零售企业:销售农药可开具免税普通发票,但需将已取得的9%专票进项税额转出,不得抵扣。 若为生产或非免税环节:需按9%税率开具增值税发票(专票或普票),进项税额可正常抵扣。 查看全部回复
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您好,看具体情况有这个业务就可以开票 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
往期申报有错误,修改报表本身没有税务风险。 查看全部回复
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答疑老师:林宝辉
要看7K占收入的比例,如果比例很小,通常税务不会直接找上门。可以更正申报增值税的,就是回复当时少申报了,然后更正申报 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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保险费和运输费取得了专票吗 查看全部回复
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公司是一般纳税人吗 查看全部回复
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您好,您这个是什么情况,什么没有销项税额 查看全部回复
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是销售充电桩么,按照3%减按1% 查看全部回复
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公众号:会计宝
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