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答疑老师:大宁老师
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
可以 查看全部回复
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请重新描述你的问题,你说的语句不通顺 查看全部回复
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申报查询,找到相关税种,打印申报表 查看全部回复
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增值税申报表吗? 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看全部回复
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对方给你付款的银行,不是发票上的银行吗? 查看全部回复
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预收的是什么款,业务是什么 查看全部回复
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一般纳税人提供建筑服务,一般计税法税率是9% 查看全部回复
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那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
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登陆电子税局,点击发票核定,然后填写信息申请。每个地方电子税局可能有差异,你可以打当地12366问问 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
如果业务是真实,那是沒问题。反之,则是虚开。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
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那你账载的销售额跟那个一致? 查看全部回复
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那你看税局是怎么核定的,多久申报一次 查看全部回复
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无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
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同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
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选择差额征税,专票,填写含税销售额和扣除额 查看全部回复
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去大厅补申报就好了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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