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答疑老师:Karina老师
开专票就可以抵扣 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
增值税 城建税 ,教育费附加,地方教育附加税 印花税 房产税 土地使用税 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你确认交款成果的,不要管它 查看全部回复
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您好,自2019年1月1日起,实行按季纳税的增值税小规模纳税人凡在预缴地实现的季度销售额未超过30万元的,当期无需预缴税款。 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好: 方式一:将赠品与商品分别按公允价值开具,同时将赠品价格作为折扣,在同一张发票的金额栏注明折扣额 查看全部回复
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答疑老师:patience
预缴的增值税不可以计入项目成本,增值税是流转税,不影响企业所得税。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
销项税额=2260000/(1+13%)*13%=260000;进项税额=196000,应缴纳的增值税=260000-196000=64000 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,22年无票收入在取得当期就要确认收入和增值税的,如果在23年确认可能存在延迟纳税的风险。增值税申报表如果确认有问题可以再次更正,但是如果之前有少交税款,可能会存在要补税和滞纳金的情况,具体金额要以更正申报够电子税务局后台显示金额为准 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不能查别人开给你的发票 查看全部回复
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答疑老师:清岚
属于电力 查看全部回复
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答疑老师:小黑
1% 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
引导式申报,这些数自动带出 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
开票项目是你们销售商品或者提供劳务的项目 查看全部回复
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