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答疑老师:Annina老师
直接打出来,或者截图出来 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
答疑老师:高老师
您好,请参考这个处理 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你的留抵退税还有税额么 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
这笔代扣代缴的增值税是在哪里交的 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
发票上的名字跟你们营业执照上不一样是吧 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
一般是25张,可以到税务局增票。增加额度。 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
答疑老师:patience
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是建筑企业么,同市跨区经营,现在已经不需要办理外经证了。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
退税率13%的可以办理退税,相当于这个货物增值税税率是0,开普通发票出去即可 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
申报增值税的时候,附表一自动会填写到不征税销售额里边儿。主表也会带到不征税销售额里边儿。 查看全部回复
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
你好,最好每联都盖,但是给对方的联次必须加盖,其余视单位内部情况规定。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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属于买卖的签买卖 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
你用你开出的票的销项税额减去进项,如果你涉及减免税等,还要考虑减去 减免税部分 查看全部回复
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公众号:会计宝
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