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答疑老师:筱粒老师
可以用进项发票抵扣销项税额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:梦梦老师
税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
不征税增值税 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果是为某个项目提供服务的,要在备注栏填写 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对,只能红冲,不能作废 查看全部回复
答疑老师:影亦老师
电子发票吗 查看全部回复
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答疑老师:patience
这个开票金额是跟实际发生额一样的,发票开的是专票还是普票,普票跨月的可以部分红冲 查看全部回复
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答疑老师:小小
应该是包含在内的 查看全部回复
答疑老师:小黑
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
不能抵扣进项哦 查看全部回复
答疑老师:归老师
选择第二种 将100万作为培训费 剩余的作为福利费。原因:先用工资总额算出可扣除的福利费 2280*0.14=319.2万元 超过部分不能扣除的 如果作为培训费 职工教育经费允许扣除2280*0.08=182.4万 因此100万培训费可全额扣除 福利费可全额扣除,减少所得税12.12万 查看全部回复
是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
答疑老师:杨老师
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
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没问题,清卡完毕了 查看全部回复
专票还是普票 查看全部回复
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答疑老师:微尘
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
答疑老师:李可可
开“免税” 查看全部回复
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小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
公众号:会计宝
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