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答疑老师:patience
是申报11月的增值税么,可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,申报成功就可以缴税 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
个税是登陆自然人税收管理系统申报,其他的是登陆电子税务局申报。找到相关的报表,填写相关的数据就可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你好,你是指你们的淘宝店铺收入转入对公户吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你红冲的是1%的税率么 查看全部回复
答疑老师:夏老师
一般纳税人13%, 小规模3%,优惠税率1% 查看全部回复
你好,视同买断的不需要单独开发票,不是视同买断的单独开手续费发票 查看全部回复
答疑老师:andy老师
如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
重新获取数据 查看全部回复
答疑老师:归老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
一个公司同一类发票最高开票限额只有一种的 比如十万元 或者百万元版 如果是审批的是百万元版发票,也可以开具金额是几万的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以的~ 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
答疑老师:小黑
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你是收票方还是开票方? 查看全部回复
自产自销的合作社不交 查看全部回复
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答疑老师:微尘
这个不是直接就说做平的,还要看之前具体的账务怎么处理的,为什么产生待抵扣负数 查看全部回复
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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