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答疑老师:安叔老师
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答疑老师:高老师
你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
中间销售13% 查看全部回复
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答疑老师:patience
税收编码和开票内容不一致 查看全部回复
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答疑老师:易老师
货物及劳务填11填6732.68 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
有风险,因为是跟A公司签订的合同,应该由A公司开具发票 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以用开票方记账联复印件记账和作为抵扣凭证 查看全部回复
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答疑老师:Yan
按开票收入计算,没达起征点的,不用交, 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
公司收租金属于公司的收入 查看全部回复
答疑老师:venus老师
这个你们没法开办公用品的票的 查看全部回复
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答疑老师:小黑
你是制造业但是你增值税企业类型是流通性不匹配,需要修改 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,承办活动是开具现代服务费发票,6%的增值税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,作废的话需要到税局作废的 查看全部回复
是一般纳税人么 查看全部回复
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答疑老师:清岚
答疑老师:刘老师
邮政,电信,生活,现代 查看全部回复
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如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
13% 查看全部回复
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第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本年累计”填写。 第30栏“③本期缴纳上期应纳税额”:填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。 查看全部回复
财务负责人自己可以修改 查看全部回复
公众号:会计宝
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