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答疑老师:王苗苗老师
你出售材料,不是应该你开发票么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
不可以,购买方已抵扣的进项税额,开红字的话,由购买方申请红字信息表 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
按照主合同业务开,比如发票开具的建筑服务*工程款收的违约金,就开建筑服务*违约金,如果没有开始业务的违约金,开收据不开发票 查看全部回复
答疑老师:小福老师
同学 你好 查看全部回复
看你申请的发票版本,是10万元版本的,还是百万版本的 查看全部回复
可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
要算什么呢 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,填写纳税人本期按照税法规定减征的增值税应纳税额.包含可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,可在增值税应纳税额中抵免的购置税控收款机的增值税税额。 查看全部回复
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答疑老师:橘子
同学,这要看你的税率是多少,每张不含税金额不能超过10万 查看全部回复
答疑老师:清岚
别人开给您的发票,不是您开的发票 查看全部回复
答疑老师:甘老师
正常是开红字发票 查看全部回复
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答疑老师:木言
正常报就行了,只不过是会出留抵,也就是进项税大于销项了 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税 查看全部回复
答疑老师:venus老师
*信息技术服务*网租年费 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
需要报税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,含税金额/(1+税率)*税率 查看全部回复
你能开其他现代服务,就能开现代服务的大类吧,商品名称写演出服务 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
这种最好退回去 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
偶尔性的问题不大 查看全部回复
公众号:会计宝
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