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答疑老师:patience
你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
准确 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
如果是发票开错的需要冲红重开 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
简易计税的进项不能抵扣,区分一下就好 查看全部回复
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以入账,但不能税前扣除。但500以内的无需办理税务登记的自然人处的支出开具的收据可以税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
属于建筑材料销售的经营范畴 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
稍等 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
目前一般纳税人没有什么政策 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以 一般纳税人前期已通过增值税纳税申报表附列资料一“未开具发票”栏次申报了未开票收入,在补开发票的月份,可以将当期补开的发票填写在附列资料一对应的栏次,同时在“未开具发票”一栏填报对应的负数冲减。 查看全部回复
没啥影响, 查看全部回复
交税 查看全部回复
A和B各做个的账 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以呀 查看全部回复
答疑老师:andy老师
报关出口是吗? 查看全部回复
可以的 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
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出口贸易一般都是直接给国外的客户开形式发票或者商业发票即可,国内的增值税发票对于他们来说是没有用的 查看全部回复
答疑老师:小小
建议和平台联系,将发票抬头改至你公司的名称 查看全部回复
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