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答疑老师:而已老师
不需要。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
研发和技术服务*研发费 查看全部回复
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答疑老师:易老师
你是季报对吧,查账征收还是核定征收 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
在申报表做转出处理 查看全部回复
答疑老师:许老师
是什么情况开具的负数发票呢 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
实际发生应税行为 可以像税务局领取发票,如果都是几块钱,你可以申请发票面额百元版本的 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
是要显示为不含税吗? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
严格来说得重新开 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
你好,一般纳税人申报增值税,主要是根据你的开票金额和采购的材料取得的进项税额多少来申报增值税的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
只要原来是属于3%征收率的项目,那么开普通发票就是免税的 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,申报增值税不用填成本数据的哈 查看全部回复
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借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
最好让他们附一个 查看全部回复
答疑老师:高老师
一般纳税人9% 查看全部回复
答疑老师:席俊义
实际缴纳税额/不含税收入,所以是按照不含税收入比例的 查看全部回复
根据税局核定税种,在规定的申报期限内申报。如果没有收入成本费用等支出,可以零申报 查看全部回复
你好,需要 查看全部回复
答疑老师:patience
可以开专票 查看全部回复
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开票金额多于银行转入金额嘛? 查看全部回复
公众号:会计宝
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